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    2022年纪检日常监督发现问题整改通知(精选文档)

    时间:2023-02-07 19:15:07 来源:千叶帆 本文已影响

    下面是小编为大家整理的2022年纪检日常监督发现问题整改通知(精选文档),供大家参考。希望对大家写作有帮助!

    2022年纪检日常监督发现问题整改通知(精选文档)

    纪检日常监督发现问题整改通知6篇

    【篇1】纪检日常监督发现问题整改通知

    [工作汇报]关于脱贫攻坚监督检查发现问题整改情况报告

      关于脱贫攻坚监督检查发现问题整改情况报告

      根据SS要求,xx镇党委高度重视,主动作为,认真对照八个存在问题的主要内容,对脱贫攻坚监督检查发现问题进行全面自查、再度整改,现将我镇自查整改情况汇报如下:

      一、扶贫资金管理方面自查情况

      xx镇严格按照相关文件规定及合同要求支付、使用扶贫项目专项资金,按照基本财务会计制度规定进行账务处理,没有虚报冒领、贪污截留、挤占挪用扶贫资金等方面的问题。

      同时,我镇楠林村集体经济专项资金,制定了专项资金管理办法,对扶贫资金的监督管理起到了较好效果。但是,目前资金投资管理比较单一,使用效率不高。

      二、扶贫项目管理

      1.扶贫项目决策、审批程序依法合规、科学民主;
    项目经过可行性论证;
    项目不存在擅自简化程序;
    项目依法办理规划许可、用地许可、节能评估审查、环境影响评价、社会风险评估、施工许可等规定手续;
    不存在人为降低审批标准、越权审批等行为。

      2.扶贫项目招标按规定进行招标;
    不存在应招标而规避招标;
    邀请招标按照程序经过项目审批机关依法批准;
    项目招投标程序规范,不存在人为提高投标门槛、排斥和限制潜在投标人,不存在投标人以挂靠、借用资质、伪造业绩、相互串通等手段进行围标、串标等问题;
    按照本地组建评标委员会相关要求;
    对招投标的投诉举报进行认真调查,对发现的问题依法依规进行处理。

      三、村组干部承揽扶贫工程方面

      经全面排查,我镇无村组干部直接或间接承揽扶贫工程问题,扶贫项目在实施过程中,对工程质量、进度、工艺进行全程严格监管,对上级下拨的各项扶贫资金能及时使用;
    扶贫项目没有发包给无施工资质的个人,对扶贫项目严格按照相关规定验收;
    工程设计变更经过严格的审批程序,不在擅自扩大建设规模、提高建设标准、增加建设内容,导致项目投资超概问题。

      四、整改措施和计划

      下一步,我镇将针对楠林村集体经济资金结存较多,使用效率不高、项目单一的问题,进一步强化集体经济使用,踏实利用好集体资金,针对楠林村产业发展、贫困户扶贫等方面,积极利用好扶贫专项资金,结合我镇xx旅游开发项目,发展农旅结合的集体经济长效机制,让扶贫资金用到刀刃上,及时为xx镇楠林村的脱贫致富发展添砖加瓦。

         

    【篇2】纪检日常监督发现问题整改通知

    巡视发现问题的总体整改方案

    对于反馈意见所指出的本单位存在的问题,是实事求是的,具有很强的针对性、指导性,XXX党委诚恳接受、照单全收、对照标准、严肃整改。

    一、提高政治站位,统一思想认识

    党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把巡视制度作为全面从严治党的重大举措和加强党内监督的战略性制度安排,突出了政治巡视,巡视工作力度、广度、深度和效果前所未有,成为党之利器、国之利器,巡视的政治“显微镜”和“探照灯”作用越来越突出。上级党委对本单位进行了延伸巡视,充分体现了上级党组织对单位的高度重视、深切期望和大力支持,对单位广大党员干部的深情厚爱、亲切关怀。这次延伸巡视是对本单位的一次全面“政治体检”,是对本单位存在问题的一次“集中会诊”,也是对全体党员的一次深刻党性教育,更是对单位的一次警示提醒,彰显了上级党组织管党治党的政治担当和正风肃纪的坚定决心。

    巡视检查是手段,整改落实是目的。单位全体党员干部要深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神,从讲政治的高度深刻认识、准确把握中央和上级党组织关于巡视工作的新要求,切实把思想和行动统一到中央和上级党组织关于深化巡视工作的决策部署上来,把巡视整改作为当前和今后一个时期的重大政治任务,作为体现党性原则、遵守政治纪律和政治规矩的重要举措,切实抓牢抓实,坚决完成巡视整改任务。

    单位要以本次巡视整改为重要契机,做好巡视整改“后半篇”文章,进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”。要紧紧围绕巡视组指出的问题和提出的意见建议,全面深入整改,做到“条条有整改、事事有回音、件件有着落”。要强化巡视整改成果综合运用,健全完善各项业务指导,建立长效机制。全面加强党的建设,形成更加风清气正的政治生态,为开创单位发展新局面提供坚强政治保障。

    二、加强组织领导,强化责任担当

    要把坚持和加强党的全面领导贯穿整改落实工作全过程,建立党委统一领导下的巡视整改工作责任体系。党委对整改落实工作负总责,党委书记是第一责任人;
    领导班子成员按照职责分工,对分管范围的巡视整改工作负主要领导责任,既挂帅又出征,对整改方案、整改措施、落实情况审核把关,做到各负其责、分兵把守。

    【篇3】纪检日常监督发现问题整改通知

    巡视发现问题如何整改落实?
    作者:黄林
    来源:《廉政瞭望》2017年第03期

            要从巡视发现的“共性问题”入手,“以点带面”,不拘泥于“一城一池”式的整改,既抓老问题又解决新问题,既直面现实问题又解决历史遗留问题,在更大范围、更广领域开展综合治理。

            整改落实是巡视成果运用的关键环节,是巡视工作取信于社会的重要检验。巡视所发现的问题,如果不能得到及时有效处置,巡视作用将难以有效发挥,巡视的权威性、威慑力也必然会大打折扣。

            党的十八大以来,党中央不断强化党内监督,发挥巡视利剑作用,在发现问题、形成震慑的同时,始终强调用好成果、狠抓整改。许多被巡视地方和单位党组织知耻后勇,强化责任担当,全力落实整改举措,晒出的整改“成绩单”令党和人民看到了实质性的变化。但是也有的被巡视地方和单位党组织整改落实情况与中央和省委的要求还有相当差距:有的对查实的问题瞻前顾后、藏着掖着,或百般辩解、层层推卸责任,有的移交问题线索处理不到位,查否率明显偏高;
    有的存在明显的“闯关”思想、“应付”心态,整改工作流于形式,解决问题靠“变通”、立下制度当“摆设”,搞书面文章比较多,真正费心思、拿实招比较少,认为应付完巡视组就可以歇歇脚、松口气,人们形象地称为“巡视紧绷、整改放松”;
    还有的习惯于“就事论事”,雨过地皮湿,“虎头蛇尾”,一些需要长期整改的事项,结果怎么样,后期没人追问,形不成长效机制,导致旧疾未除、又添新病。

            巡视是发现问题,整改是解决问题,直面问题需要勇气,解决问题体现水平。可以说,对巡视反馈情况的接受程度,考验着一个班子特别是主要负责人的政治品格修养;
    对巡视发现问题的整改落实,体现着一个班子特别是主要负责人的政治担当精神;
    对巡视反馈问题的整改成效,反映着一个班子特别是主要负责人的政治推动能力。我们必须充分认识巡视整改的重要意义,切实担负起应尽的职责,化压力为动力,真查真改、立行立改,推动促进工作深入,优化提升工作水平,达到以巡促改、以巡促建、以巡促变的目的。

    【篇4】纪检日常监督发现问题整改通知

    审计发现问题整改方案 - 整改方案 - 书业网

    篇一:XXX公司审计整改工作实施方案

    XXX公司审计整改工作实施方案

    根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》(国烟审〔2013〕117号)、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求,为进一步深入推进审计整改工作,规范生产经营活动,提升基础管理水平,结合企业实际,制订本方案。

    一、整改内容

    本次审计整改的内容包括2010年、2011年、2012年国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计(包括自查、复查、国家局重点检查)、工程项目审计(含国家局直接审计和授权审计),外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题,以及审计检查中明确提出的需要关注的事项、管理建议书中提到的相关问题。

    1

    二、整改标准

    以国家法律法规和行业有关规定为

    依据标准,按照审计发现问题的性质进行分类,各部门要逐项对照检查整改落实情况。一是涉税方面,少缴个人所得税、企业所得税、营业税、增值税等,一律进行补缴;二是涉及主辅关系方面,无偿占用主业资金、资产的,一律进行收回或收取相应的资产使用费;三是涉及职工利益方面,工资外列支工资性支出的一律调入工资列支,为职工承担建房成本费用的一律收回;四是涉及资产管理方面,权证不全、权属不清、

    长期闲置的,一律进行权属办理和资产清理;五是涉及管理程序方面的,制度不健全的进行梳理修订,制度执行不到位的加强制度落实的监督检查;六是涉及历史遗留问题方面,要明确责任、落实到人、限期整改,确保审计整改达到预期的效果。

    三、组织领导

    厂部成立审计整改工作领导小组

    组 长:sss

    副组长:ddd fff hhh

    成 员:财务、审计以及各相关业务部门负责人

    领导小组下设办公室,办公室设在审计派驻办。负责审计整改工作的组织、协调工作,各相关业务部门指定专门联络

    2

    员,抓好具体问题的整改落实工作。

    四、工作安排

    审计整改工作分为梳理核对、整改落实和重点抽查三个阶段。

    (一)梳理核对阶段(4月20日—6月10日)

    1、财务、审计部门收集、梳理。财务部门收集梳理2010年以来年报审计、外部财政部门、税务部门检查中发现的问题,其他方面的审计问题由审计部门收集梳理,按照发现问题的性质进行分类,按照问题点逐项分析,提出整改建议,并将问题分解表于4月25日前反馈至各责任部门。

    2、各部门核对、自查。各责任部门对分解的问题点进行认真核对,并开展自查整改工作,对各问题点的整改情况以国家法律法规

    和行业政策为依据,以能否经得起外部审计的检验为评判标准进行逐项对照,分别梳理出已经整改的问题和正在整改的问题、并对尚未整改到位的事项详细说明原因等,将自查整改情况按要求填列《审计问题及整改情况自查表》(见附件),经部门负责人签字确认并对自查结果负责,于5月6日前报厂审计整改工作领导小组办公室(同时报送电子材料)。

    3、报公司审核确认。由厂审计整改工作领导小组办公室汇总自查整改情况,形成厂部自查整改总报告,经厂领导签

    3

    字确认后,于2013年5月10日前上报公司审计整改工作领导小组办公室审核、确认。

    (二)整改落实阶段(6月11日—7月31日)

    厂审计整改工作领导小组按照公司审核、确认结果及整改要求,对未整改到位问题进行再分解,限期整改。各责任部门对能够及时整改的,要立即加以整改。一时难以整改的,要制定具体整改计划,并抓紧落实。对无法整改的问题点,及时报厂部审计整改工作领导小组研究,提出整改意见和建议后,上报公司审计整改工作领导小组进行协调处理。厂审计整改工作领导小组将以不同形式开展审计整改工作督促指导,随时跟踪整改进展情况,确保审计整改落实到位。

    各部门将整改情况形成整改报告,于7月25日前报厂审计整改工作领导小组办公室,由其汇总整改情况并将整改总报告于2013年7月30日前以正式文件报公司审计整改工作领导小组办公室。

    (三)重点抽查阶段(8月1日—9月10日)

    厂部将组织人员对各部门审计问题整改落实情况进行重点抽查,对抽查发现不按要求整改或未及时整改到位的,提交厂部进行严肃处理。整改情况要经得起公司、国家局等各级检查。

    五、工作要求

    (一)加强领导,提高认识。各部门要深刻认识行业的特

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    殊性和审计整改工作的重要性、迫切性,切实增强责任意识、规范意识,站在维护行业体制和发展大局的高度,认真对待此次审计整改工作。各部门主要负责人是本次审计整改工作的第一责任人,全面负责本部门的审计整改工作,切实加强对整改工作的组织领导,做到思想上更加重视,行动上更加自觉,措施上更加有效。对整改难度较大的问题主要负责人要亲自参与研究制定整改措施,并定期听取整改情况,集中力量抓好落实。

    (二)健全组织,落实责任。各部门要指定专门联络人员,抓好具体问题的整改落实。本次审计整改工作的责任主体为各业务、财务部门,各部门要针对存在问题,进一步制订完善整改方案,细化整改措施,确定整改责任人,限定整改时限,并将整改情况纳入考核,确保审计问题整改落到实处。

    (三)认真落实,积极整改。各部门要按照整改要求,积极行动,不得以任何理由回避或拖延,对存在的问题要本着实事求是、依法依规的原则逐项整改落实。领导小组办公室要加强与业务、财务部门的沟通联系,及时掌握整改工作情况,督促整改工作进度,

    指导和会同整改部门研究解决整改过程总遇到的难题,重大问题及时提交领导小组研究解决,共同推动审计整改工作的深入开展。

    (四)加强督查,严格考核。为确保整改落实到位,厂部

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    将从7月份起对整改情况按月进行跟踪督查,并将督查结果纳入月度工作目标考核,对不能按时保质完成整改且无充分理由的,除扣减月度考核得分外,由部门一把手向厂办公会进行专题报告,以强化整改的执行力度,提高整改率。各部门要按照国家有关法律法规和行业及公司的相关要求,对照检查产生问题的根源,举一反三,进一步健全完善制度体系,堵塞制度漏洞,防范问题再度发生;对屡查屡犯、屡禁不止的问题部门,要加大责任追究力度;对未解决的重大问题,要深刻剖析原因,实施重点督办。同时,要注意实事求是的解决制度不适应和失效的问题,加强制度执行监督考核,完善各项监督考核机制,促使制度执行更加科学、规范、有效,不断提升企业科学管理水平和严格规范水平。

    CCC参照本方案制定实施方案,并认真抓好落实整改工作。

    附件:审计问题及整改情况自查表

    篇二:2012年市教育局审计整改工作方案

    市教育局

    开展审计整改活动工作方案

    为贯彻落实2012年全区审计工作会议及2011年全区教育

    审计工作年终总结会议精神,进一步加大审计整改力度,按照自治区政府“审计整改年”活动要求,结合我局实际,决

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    定在全局深入开展审计整改活动,现制定工作立案如下:

    一、 工作目标

    通过开展审计整改活动,对2008年以来国家审计机关和教育内部审计部门(含委托中介机构)审计发现的应整改而未整改的问题,进行集中督促整改,进一步发挥审计工作建设性作用,促进教育行政部门和学校建立健全相关制度,规范财经管理,进一步提高教育资金使用效益,为教育事业健康发展保驾护航。

    二、整改内容

    重点围绕领导干部经济责任审计、预算执行与决算审计、

    财务收支审计以及专项审计调查中发现的问题进行集中整改。2008年至2011年审计发现的应整改而未整改的问题,要于2012年4月底前整改完毕;2012年审计发现的问题,要坚持边审计边整改边提高,确保年底前审计整改率达到80%以上。

    三、组织领导

    市教育局成立由党委书记、局长为组长,党委副书记,纪

    委书记为副组长的审计整改工作领导小组,负责开展审计整改

    活动的组织、协调、指导和督办工作。成员由纪检监察室、局办公室、人事科、财务科、职教科、项目办、支助办、后勤中心等部门负责人组成。下设办公室,办公室设在监察室,

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    具体负责活动的组织、协调工作,办公室主任由监察室主任担任。各单位也要指定专门负责领导抓好工作落实。

    四、方法步骤

    审计整改活动分为动员部署、整改落实和验收总结三个阶

    段。

    (一)动员部署和自查梳理阶段(2012年3月中旬)

    1(各单位要有专人负责审计整改工作,明确目标任务,确保整改工作有力、有序进行,取得预期效果。

    2(各单位要对2008年以来审计发现的问题进行自查梳理,分别整理出已经整改到位的问题和尚未整改落实到位的问题、没有整改或没有完全整改事项的原因、下一步整改方案及措施,认真填写《审计整改情况自查表》和《审计整改情况自查统计表》,提交本单位审计整改工作专门负责领导确认后,于2012年3月16日前报局审计整改工作领导小组办公室备案(同时报送电子材料)。

    3(市教育局审计整改工作领导小组办公室要按照确定的整改工作重点,对被审计单位尚未整改落实到位的问题,加强督促检查,限期进行整改。

    (二)整改落实阶段(2012年3月下旬至4月)

    1(各单位根据自查梳理情况,对2008年至2011年未整改落实的事项逐一进行认真整改。对于当前能够解决的问题,立即加以整改。一时难以解决的问题,要制定整改计划、

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    具体措施和整改期限。对于本单位无法解决的问题,要及时研究提出整改意见和建议,上报市教育局审计整改工作领导小组协调解决。2008年至2011年审计发现问题的整改工作要在2012年4月底前完成。

    2(各单位要将审计整改贯穿全年工作始终,对2012年国

    家审计机关、学校审计部门审计发现的问题,要坚持边审计边整改边规范,确保年底前整改率达到80%以上。

    3.市教育局整改工作领导小组要加强对各单位审计整改工

    作指导和督促,组织开展审计整改工作情况检查,确保审计整改落实到位。对不重视整改、拒不整改和整改不到位的,要及时提出处理意见,追究有关单位和人员责任。

    4(各单位要依据有关法律法规和规章制度,对本单位现行的财经规章制度进行一次全面梳理,认真查找制度的缺陷和漏洞,有针对性地建立健全内部控制、财务管理及资金监管等相关管理制度,形成以制度管人管事的长效机制,从源头上有效堵塞各种漏洞,消除潜在隐患。

    (三)验收总结阶段(2012年6月下旬,11月下旬)

    1(自我对照检查。各单位要按照整改工作目标、整改内容和工作要求,自我对照查找整改问题是否准确,整改事项是否落实,整改长效机制是否建立,并针对整改中的不足和问题,及时查缺补漏。

    2(组织检查验收。市教育局审计整改工作领导小组根据

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    自治区教育厅审计整改工作领导小组制定的验收标准,组织检查组,对各单位整改情况进行检查验收。同时按照自治区“审计整改年”活动要求,结合2008年以来各项审计或审计调查中发现的问题,对有关单位的整改情况进行抽查。

    检查验收分两次进行,第一次在2012年6月下旬前完成,第二次在2012年11月下旬前完成。

    3(认真总结经验。审计整改工作结束后,各单位要进行认真总结,市教育局审计整改工作领导小组办公室在一定范围内通报整改情况,对工作扎实、成效显著的部门、单位和个人,予以表扬;对重视不够、组织不力,行动迟缓、工作措施不落实的,予以通报批评;对整改落实不力、造成重大影响和损失的单位和有关责任人员,提出处理意见按规定处理。各单位分别于2012年6月20日前和2012年11月20 日前将整改工作阶段性总结和年终总结材料报局审计整改工作领导小组办公室。

    五、工作要求

    (一)高度重视,加强领导。审计整改是适应教育事业科

    学发展的迫切需求,是构建现代化教育的必然要求,是实现审

    计价值的重要保证。各部门和单位要充分认识开展审计整改工作的重要性和必要性。各单位“一把手”是整改工作的第一责任人,要切实加强组织领导,采取有力措施,推动整改

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    活动深入开展、取得实效。

    (二)密切配合,加强指导。局纪检监察、人事、财务、

    资产管理等有关部门,要密切配合,沟通协作,共同推动审计整改工作的深入开展。要明确各有关部门的职责,切实把审计整改工作组织好。审计整改工作领导小组要全面掌握工作动态,加大指导力度,及时研究解决工作中遇到的问题。对于审计整改中发现的违纪违法案件线索,纪检监察部门要及时依法立案调查。

    (三)讲究方法,确保实效。各单位要按照“问题不查清

    不放过,整改不到位不放过,责任不落实不放过”的原则,坚持整体推进与突出重点相结合、全面整改与重点整改相结合、查摆问题与整改建制相结合,采取行之有效的方法和措施,通过实物核对、实地查看、查阅台账、个别谈话、案例剖析等方式,高标准、高质量地抓好整改,确保整改工作达到预期目的和效果。

    (四)认真总结,健全机制。审计整改既要着眼当前,及时解决存在的问题,又要立足长远,建立健全规章制度,提高管理水平。各单位要针对审计整改工作中发现的薄弱环节和管理漏洞,按照标本兼治的原则,认真总结,建立和完善长效机制,杜绝类似问题重复发生。

    篇三:内部审计意见建议整改落实规定

    集团各部室、各成员企业:

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    为及时纠正审计发现的问题,切实提高审计效能,进一步规范内部审计工作,集团公司制定了《内部审计意见建议整改落实规定》,现下发给你们,请遵照执行。

    杭州华东医药集团有限公司

    内部审计意见建议整改落实规定

    第一章 总 则

    第一条 为了充分发挥内部审计监督作用,确保审计意见和建议得到认真落实,切实提高审计效能,根据《审计署关于内部审计工作的规定》及《杭州华东医药集团有限公司内部审计管理办法》,制定本规定。

    第二条 本规定适用于集团公司本部及各成员企业。

    第二章 主要职责

    第三条 集团公司监审部负责所实施审计项目的审计意见跟踪落实和审计建议采纳情况的检查、督办、复核认定及评价工作。

    第四条 被审计单位对审计结果整改落实的全过程负责。

    第五条 被审计单位由于受客观因素的影响,无法对审计发现的问题采取纠正措施,应及时做出书面说明,报请集团公司监审部按程序批准后,方可暂缓整改。

    第六条 需要实施后续审计的,被审计单位应当积极支持、配合,按要求及时提供完整、真实的相关审计资料。

    第三章 工作程序

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    第七条 凡被审计单位在审计中发现存在问题的,在审计报告送达之日起30日内,向集团公司监审部报送审计整改结果报告。

    报告内容包括:对审计发现问题的整改措施及完成情况,审计建议的采纳情况,对有关责任部门和责任人的责任追究处理情况,尚未整改到位的原因及限期整改和处理的计划等。

    第八条 集团公司监审部根据被审计单位的书面整改报告,通过检查、复核,认定其对重要审计事项已落实的,该审计项目的审计工作才能关闭。确有必要时,可实施后续审计,或者作为被审计单位下次审计工作的一部分。

    第九条 重要审计事项已具备整改条件,被审计对象未进行整改的,集团公司监审部报经集团公司领导批准后,适时安排后续跟踪审计。

    第十条 后续跟踪审计应充分考虑以下因素:

    (一)审计批露的问题和审计建议的重要性;

    (二)纠正措施的复杂性;

    (三)落实纠正措施所需要的期限和成本;

    (四)纠正措施可能产生的负面影响;

    (五) 被审计单位的业务安排和时间要求。

    第十一条 集团公司监审部根据被审计单位的整改书面报告,在全面深入了解情况的基础上,确定审计思路和重点,

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    编制审计方案,有针对性地开展后续审计工作。

    第十二条 后续跟踪审计应突出对未整改问题的审计力度,并恰当分析未整改的原因,评估整改的效果和未整改的风险程度,寻求进一步整改的可能和措施。

    第十三条 后续跟踪审计应着眼于内部控制的充分性、有效性,更多地关注关键环节、重点部位。

    第十四条 集团公司监审部根据后续审计执行过程和结果,向被

    审计单位及集团公司提交后续审计报告。

    第四章 相关要求

    第十五条 被审计单位的主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人。

    单位自身存在的问题,主要负责人要负责整改;下属单位存在的问题,要督促下属单位落实整改措施。

    第十六条 被审计单位整改落实工作要以完善制度、规范管理、提升能力为目标,对审计发现的问题进行认真剖析、总结,整改提高。

    第十七条 被审计单位逾期未提出整改报告的,或者不按要求整改落实重要审计事项的,集团公司监审部应及时进行督办,责令其整改。

    对拒绝、拖延整改工作的被审计单位从严问责,除在一定范围内进行通报批评外,根据情节轻重情况,报集团公司董

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    事会批准,扣除其单位负责人与财务部经理3-5%的年终奖金。

    第十八条 后续审计中如果因被审计单位未能提供真实审计资料、信息等造成审计结论与客观事实不符,应当重新核实,更改审计结论,按审计工作有关规定进行严肃处理,追究当事人的责任。

    第五章 附 则

    第十九条 本规定由集团公司监审部负责解释。

    第二十条 本规定自下发之日起施行。

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    【篇5】纪检日常监督发现问题整改通知

      浙江湖州整合监督力量精准发现问题

      近日,浙江省安吉县灵峰街道大竹园村的廉情监督员向村监会主任于芬反映:大竹园村在零星工程用工管理上比较随意。村监会随即进行了核实,并督促抓紧整改。廉情监督员来自群众,了解村庄情况,通过他们收集廉情,更有利于我们深入摸排问题,精准监督村务运行。于芬说。

      设置廉情工作站,吸纳村民代表、党员代表等成为第一线廉情监督员,将监督触角延伸至神经末梢,是湖州市纪委监委着力推动乡镇纪检监察与基层群众监督力量贯通融合的一个缩影。

      为拓宽有序参与监督渠道,湖州市纪委监委制定下发《关于贯通融合乡镇纪检监察与基层群众监督力量 健全基层公权力监督体系的指导意见》,推动形成纪检监察监督与群众监督互补配合的监督合力。

      在德清县钟管镇,问廉书记会议每月在各行政村召开,村民现场辣味问政;
    在长兴县李家巷镇,村民家门口都有一个二维码,只要用手机

      就可以查询本村三务信息,对村干部和村级事务进行监督

      以有力的专责监督引领带动广泛的群众监督,二者贯通融合,才能织就更好的监督网。德清县纪委监委开展清风入户行动,派出镇监察办公室干部,走进农户家中,深入田间地头。前不久,根据村民提供的线索,该县禹越镇监察办公室干部走访辖区内一家副食品店,发现该店只卖烟酒不卖其他商品,而该镇某村却有大量在该店购买肥皂、毛巾、手套等日用品的记录。针对这一不合常理的情况,禹越镇纪委、监察办公室按规定成立核查组,对该村党支部书记潘国元和村委会主任沈立忠的问题线索进行初步核实。核查发现该村在该店违规用公款购买香烟并虚开票据,最终,潘国元和沈立忠受到了党内警告处分。

      我们将进一步贯通融合乡镇纪检监察与基层群众监督力量,推动群众监督活起来、监督效能跑起来、覆盖质效实起来,合力构建基层社会治理新格局。湖州市纪委监委相关负责人介绍,截至目前,全市各乡镇(街道)纪委和监察办公室共走访群众7688户,查找问题282个,发现问题线索68条。

      (本资料仅供参考,若下载后打开异常,可用记事本打开)

    【篇6】纪检日常监督发现问题整改通知

    乡镇脱贫攻坚发现问题整改落实方案
    根据西昌市脱贫指挥部有关文件精神,我乡对相关工作存在问题进行了梳理汇总,现制定整改方案如下。

    一、产业发展方面的问题
    存在问题:“1+X”林业生态产业完成率比较低、质量不高;
    种养殖业特色不明显,相应技术培训不足。

    整改措施:积极鼓励贫困户发展特色种养殖业,发挥驻村农技员对口技术帮扶作用,为群众提供技术服务。
    整改时限:立行立改
    二、“易地搬迁入住率不高、农村危房改造、三建四改进度缓慢,XX年度彝家新寨建设项目未验收”问题
    易地扶贫搬迁:开元乡共有25户109人参与XX年易地扶贫搬迁,其中6户在甘洛村十组,9户分布在瓦额村,10户分布在瓦都西村。目前25户主房、附房建设均已完工,外墙涂料均已完成,大部分水电已通,灶台正在打造。现已搬入20户。
    农村危房改造:开元乡XX年计划数为83户,其中43户钢结构房屋改造,40户农户自行改造。目前钢结构房屋已完成改造15户,自行改造已全部完成,
    尚未验收。
    三建四改:目前已发放641吨水泥,建成300余个庭院。

    存在问题:
    1、易地扶贫搬迁:外墙美化升级打造尚未完成。

    2、农村危房改造:钢结构房屋建设进度缓慢。

    整改措施:
    针对以上存在问题,我乡十分重视,及时召开班子会议,研究下一步的整改工作方案,并提出如下整改措施:
    易地扶贫搬迁:由分管领导殷浩与施工粉刷单位进行沟通,并定下日期,尽快完成我乡25户易地扶贫搬迁户外墙装饰图案绘制。
    农村危房改造:针对我乡钢结构住房建设进度缓慢的问题,我乡一反面召集农户召开大会,进一步动员农户参与,及时完成入场前期工作,另一方面,我乡积极与承建单位对接,要求其在保质保量的情况下进快完成在建的几户农户房屋建设,并开始落实修建其他的危房户钢结构房屋建设。
    三、“帮扶措施落实不精准,群众满意度不高”问题

    存在问题:部分脱贫户除享受普惠政策外,未得
    到实质性帮扶,既无产业发展扶持,也无转移就业帮扶。
    整改措施:落实精准帮扶措施,第一书记、帮扶单位、驻村工作组、农技员立即进村入户开展调查走访,再次核实每户贫困户家庭情况和致贫原因,再次细化每户贫困户的帮扶措施,对确实没有得到实质性帮扶的脱贫户,要开展针对性帮扶,对政策落实不到位的,整改落实不力的,要追究相关人员责任。通过产业的长短结合、种养结合、劳务输出、贫困户公益岗位安置等措施多头发力,避免出现返贫和反弹。

    整改时限:立行立改
    四、“部分驻村帮扶干部主动性不强,所帮扶贫困户基本信息不了解,对贫困户宣传不到位,贫困户扶贫政策不熟悉”问题
    存在问题:一是一些帮扶干部缺乏对农业、农村工作的足够了解,对帮扶工作主动性不够,对贫困户的帮扶仅限于原有生产方式和一般意义的“送温暖”方式,对贫困户的收入、支出情况不熟悉。二是宣传不到位,少数贫困户对扶贫政策不甚明了,对政策转移收入等存在说不清、道不明的情况。
    整改措施:一是办好办活农民夜校,进一步强化帮扶干部和贫困群众农业技术培训、劳动技能培训、
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    扶贫政策培训和感恩意识培训,提高贫困户对扶贫政策的知晓率。二是建立驻村帮扶干部定期走访贫困户制度,让帮扶干部更能实时了解贫困户情况,及时掌握贫困户脱贫需求,因户施策促进贫困户增收脱贫。

    整改时限:立行立改
    五、“档案资料存在不规范、不精准等”问题 存在问题:有的贫困户档案内容不完整,文件归档不规范,缺项漏项多。
    整改措施:进一步加大对各行业部门、第一书记、乡、村、组干的培训力度,确保第一书记对收支台帐填写做到正确、规范,贫困户信息与建档立卡系统数据一致。




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